休宁县人民检察院2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 休宁县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 休宁县人民检察院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 休宁县人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
休宁县人民检察院2019年度部门决算情况
第一部分 休宁县人民检察院概况
一、部门职责
受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉;开展对刑事犯罪案件的立案监督,审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。等等。
二、机构设置
从决算单位构成看,休宁县人民检察院2019年度部门决算包括:休宁县人民检察院本级决算,与预算一致。
纳入休宁县人民检察院2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
休宁县人民检察院本级 |
第二部分 休宁县人民检察院2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:休宁县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
915.98 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
859.85 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
1.12 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
58.91 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
19.62 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
53.14 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
917.1 |
本年支出合计 |
991.52 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
85.66 |
年末结转和结余 |
11.24 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
1002.76 |
总计 |
1002.76 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:休宁县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
917.10 |
915.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
|||
204 |
公共安全支出 |
785.43 |
784.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
||
20404 |
检察 |
785.43 |
784.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
||
2040401 |
行政运行 |
616.37 |
615.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.12 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040409 |
“两房”建设 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040410 |
检察监督 |
94.07 |
94.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
48.69 |
48.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:休宁县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
991.52 |
758.62 |
232.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
859.85 |
626.95 |
232.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20404 |
检察 |
859.85 |
626.95 |
232.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
626.95 |
626.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040409 |
“两房”建设 |
25.29 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040410 |
检察监督 |
119.16 |
0.00 |
119.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
87.46 |
0.00 |
87.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:休宁县人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
915.98 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
858.72 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
58.91 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
19.62 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
53.14 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
915.98 |
本年支出合计 |
990.4 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
85.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
11.24 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
85.66 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
1001.63 |
总计 |
1001.63 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:休宁县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
85.66 |
10.57 |
75.08 |
915.98 |
746.92 |
169.05 |
990.40 |
757.50 |
232.90 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
85.66 |
10.57 |
75.08 |
784.30 |
615.25 |
169.05 |
858.72 |
625.82 |
232.90 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
||
20404 |
检察 |
85.66 |
10.57 |
75.08 |
784.30 |
615.25 |
169.05 |
858.72 |
625.82 |
232.90 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
||
2040401 |
行政运行 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
615.25 |
615.25 |
0.00 |
625.82 |
625.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040409 |
“两房”建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040410 |
检察监督 |
25.08 |
0.00 |
25.08 |
94.07 |
0.00 |
94.07 |
119.16 |
0.00 |
119.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040499 |
其他检察支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
48.69 |
0.00 |
48.69 |
87.46 |
0.00 |
87.46 |
11.24 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
58.91 |
58.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
19.62 |
19.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
53.14 |
53.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
724.47 |
302 |
商品和服务支出 |
16.4 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
177.69 |
30201 |
办公费 |
3.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
170.23 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
226.86 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
58.91 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.62 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
53.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
18.01 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.63 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
13.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.84 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.7 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.52 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
3.4 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
人员经费合计 |
741.1 |
公用经费合计 |
16.4 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:休宁县人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 休宁县人民检察院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1002.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1002.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少110.96万元,下降10%,主要原因:一是本年结转结余比上年结转结余减少74.42万元;二是由于机构改革,部分人员转隶,人员经费及办案经费收支均按一定比例相应减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计917.1万元,其中:财政拨款收入915.98万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.12万元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计991.52万元,其中:基本支出758.62万元,占76.5%;项目支出232.9万元,占23.5%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1001.63万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1001.63万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少112.09万元,下降10.1%,主要原因:一是本年结转结余比上年结转结余减少74.42万元;二是由于机构改革,部分人员转隶,人员经费及办案经费收支均按一定比例相应减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入915.98万元,占本年收入的99.9%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少135.18万元,下降12.9%。主要原因是由于机构改革,部分人员转隶,人员经费及办案经费收入按一定比例相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出990.4万元,占本年支出的99.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.67万元,下降3.7%。主要原因检查由于机构改革,部分人员转隶,人员经费及办案经费支出相应减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出990.4万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出858.72万元,占86.7%;社会保障和就业(类)支出58.91万元,占5.9%;卫生健康(类)支出19.62万元,占2%;住房保障(类)支出53.14万元,占5.4%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为938.85万元,支出决算为990.4万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因一是加大扫黑除恶及公益诉讼办案力度,办案经费增加;二是人员变动,经费增加。其中:基本支出757.5万元,占76.5%;项目支出232.9万元,占23.5%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为572.65万元,支出决算为625.82万元,完成年初预算的109.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为232.6万元,支出决算为231.91万元(含两房建设25.29万元和其他检察支出87.46万元),完成年初预算的99.7%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为59.84万元,支出决算为58.91万元,完成年初预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是2019年有8人转到纪检委。
5.医疗与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为19.62万元,支出决算为19.62万元,完成年初预算的100%。年初预算中包含其他行政事业单位医疗支出1.25万元。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为53.14万元,支出决算为53.14万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出757.5万元,其中:人员经费741.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费16.4万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
休宁县检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,休宁县人民检察院机关运行经费支出16.4万元,比2018年减少1.6万元,下降8.9%,主要原因是加强机关运行经费控制,压减一般性支出。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,休宁县人民检察院政府采购支出总额113.14万元,其中:政府采购货物支出113.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额113.14万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额113.14万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,休宁县人民检察院共有车辆5辆,其中:执法执勤用车3辆,特种专业技术用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本部门2019年度没有安排部门预算项目支出绩效自评。
2. 部门评价项目绩效评价结果。
2019年度,休宁县检察院没有安排项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。